問題已解決
老師:我想問下:12月銷項稅額是負數(shù),沒有進項,等于年底銷項變成了留底稅額,這樣年底怎么結轉應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?。?/p>



同學,你好
結轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2024 01/04 12:23

84785010 

2024 01/04 12:27
老師:是這樣做分錄嗎?那未交增值稅還要結轉嗎?

小菲老師 

2024 01/04 12:28
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。

84785010 

2024 01/04 12:29
老師:結轉完過去,應交稅費-未見增值稅 年底是個貸方的負數(shù)?這樣可以嗎?還是需要放到借方的正數(shù)?。?/div>

小菲老師 

2024 01/04 12:30
同學,你好
轉到借方

84785010 

2024 01/04 12:41
老師:你看這樣做對嗎?

84785010 

2024 01/04 12:42
結轉完是不是本年就可以正常結賬了???

小菲老師 

2024 01/04 12:45
同學,你好
嗯,可以的


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