問題已解決
您好,老師,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)年底的時候需不需要結轉呢?



是的,科目要結轉屏的。
2024 01/26 09:39

玲老師 

2024 01/26 09:39
?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

m9797246288 

2024 01/26 09:57
也就是說年底是需要把他結轉了是吧?

玲老師 

2024 01/26 10:01
是的,正常平時都是這樣要結轉的,你要是平時沒結轉年度結轉也行。

m9797246288 

2024 01/26 10:10
好的,謝謝老師

玲老師 

2024 01/26 10:13
客氣,祝您工作學習愉快。
