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問(wèn)題已解決

老師,我去年給別人多開了專票,我上個(gè)月給紅沖了,那我開完紅沖之后銷項(xiàng)稅是負(fù)的且上個(gè)月也沒(méi)有開其他正數(shù)的銷項(xiàng)票,我之前交的這部分銷項(xiàng)稅要怎么抵扣回來(lái)呢?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/02 10:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。等以后再有銷項(xiàng)的時(shí)候就可以抵扣了。
2023 11/02 10:59
84784975
2023 11/02 11:06
我之前的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷) 藍(lán)字 紅沖: 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷) 紅字 這樣就可以了? 對(duì)方收到紅字發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 這個(gè)3組分錄對(duì)嗎?
玲老師
2023 11/02 11:08
好是的,賬務(wù)處理是正確的,對(duì)的。
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