問題已解決
上個月開的電子專票有問題,要紅沖,這個月的賬要怎么做呢?銷項稅要怎么處理呢?



你好;? ? ? 上月你們做賬分錄怎么走的; 我好判斷科目? ?
2022 11/03 11:06

84785033 

2022 11/03 11:10
申報增值稅的時候,這張銷項發(fā)票已經(jīng)算進去了。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額

meizi老師 

2022 11/03 11:10
?你好;? ?現(xiàn)在做 :借應收賬款 ;金額負數(shù) 貸收入負數(shù)金額 ;? ?銷項稅 負數(shù)金額? ?

84785033 

2022 11/03 11:13
電子稅務局那里 申報的增值稅就不用管了是嗎?銷項稅額變少了?

84785033 

2022 11/03 11:14
這個月要把這張票的銷項稅額怎么處理呢?

meizi老師 

2022 11/03 11:17
?你好1; 你要報負數(shù)金額的; 到時多繳納的稅費會退稅的??

84785033 

2022 11/03 11:18
要怎么報???

84785033 

2022 11/03 11:19
增值稅重新申報嗎?

meizi老師 

2022 11/03 11:22
?你好; 比如你? ?上月開了10萬 ; 本月實際開了18萬 ; 紅沖? -10萬; 那么你按8萬來報稅; 這樣你10萬的稅額 就可以抵減 本期 18萬產生的稅額部分;差額繳納增值稅即可? ?
