問題已解決
增值稅申報(bào)表的銷售收入跟財(cái)務(wù)報(bào)表的銷售收入不一致,主要原因是我方以前開具了地稅發(fā)票,這筆收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,請問,為了申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表一致,我可以把這筆收入反映進(jìn)去增值稅的申報(bào)表里面,比如填入免稅收入一欄嗎?



請問稅局查了要怎么解釋?
2016 12/29 21:53

84784978 

2016 12/29 22:01
好的,謝謝老師,因?yàn)楫?dāng)時(shí)開的是免營業(yè)稅的,沒關(guān)系就可以了。

吳月柳 

2016 12/29 18:53
你好,不用填增值稅申報(bào)表,因?yàn)橹敖坏臓I業(yè)稅,不需要報(bào)表一致可以的

吳月柳 

2016 12/29 21:59
你們開了營業(yè)稅發(fā)票申報(bào)了稅的,一查就知道了,又不是隱瞞收入

吳月柳 

2016 12/29 22:45
沒關(guān)系的
