問題已解決
行政單位用上年結(jié)余資金支付業(yè)務(wù)活動費,如何做賬



你好,
借業(yè)務(wù)活動費
貸財政撥款收入
借行政支出
貸財政撥款預算收入
2021 01/22 10:15

84784989 

2021 01/22 10:18
上年結(jié)余資金已經(jīng)從財政應(yīng)返還額度轉(zhuǎn)入零余額賬戶用款額度

紫藤老師 

2021 01/22 10:18
借業(yè)務(wù)活動費?
貸零余額賬戶用款額度
借行政支出
貸資金結(jié)存

84784989 

2021 01/22 10:31
年末結(jié)轉(zhuǎn)只有收入沒有支出

紫藤老師 

2021 01/22 10:32
你的問題行政單位用上年結(jié)余資金支付業(yè)務(wù)活動費,就是支出

84784989 

2021 01/22 10:32
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)本年收支結(jié)轉(zhuǎn)科目借方為負數(shù),怎么處理

紫藤老師 

2021 01/22 10:34
借? 本年盈余
貸 行政支出
借 財政撥款收入
貸 本年盈余

紫藤老師 

2021 01/22 10:34
最后收入支出是0的

84784989 

2021 01/22 10:37
不好意思,嘴瓢說錯了,預算會計有支出無收入

紫藤老師 

2021 01/22 10:37
借行政支出
貸資金結(jié)存

84784989 

2021 01/22 10:40
年初,借零余額帳戶用款額度,貸財政應(yīng)返還額度

紫藤老師 

2021 01/22 10:41
財政應(yīng)返還額度的預算會計對應(yīng)的是貸資金結(jié)存

84784989 

2021 01/22 10:41
支出,財務(wù)會計是:借業(yè)務(wù)活動費,貸零余額賬戶用款額度,預算會計:借方行政支出,貸方資金結(jié)存。

84784989 

2021 01/22 10:43
年末將行政支出轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)的借方,對吧

紫藤老師 

2021 01/22 10:44
你好,對的,你的理解是正確的??

84784989 

2021 01/22 10:49
然后就出現(xiàn)了,在將本年收支結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入累計結(jié)轉(zhuǎn)時,本年收支結(jié)轉(zhuǎn)借方是負數(shù),累計結(jié)轉(zhuǎn)貸方也是負數(shù)

紫藤老師 

2021 01/22 10:50
最后收入,支出是0.沒有余額

84784989 

2021 01/22 10:54
年初資金在上年已經(jīng)做過收入了,本年再不需要做收入對吧

紫藤老師 

2021 01/22 10:54
你好,對的,你的理解是正確的??

84784989 

2021 01/22 10:58
然后本年支出的時候預算會計只做了行政支出,沒有做財政撥款收入,所以結(jié)轉(zhuǎn)的時候就會出現(xiàn)負數(shù),

紫藤老師 

2021 01/22 10:58
本年盈余出現(xiàn)負數(shù)正常
