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問題已解決

老師我想問一下,我們購買進來一些米跟油,當客戶消費一定金額的時候,就贈送給客戶,這種情況我們應該怎么處理呢?

84784974| 提問時間:2019 12/20 14:55
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,購入時,借:庫存商品 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 贈送時,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應增(銷)
2019 12/20 14:57
84784974
2019 12/20 15:31
這個可以入業(yè)務招待費嗎?
84784974
2019 12/20 15:31
因為我們是小規(guī)模的
立紅老師
2019 12/20 15:36
你好,可以計入業(yè)務招待費,但業(yè)務招待費在稅前不能全額扣除。
84784974
2019 12/20 16:17
那老師這種入到銷售費用的那個明細科目呢?
84784974
2019 12/20 16:17
入到銷售費用可以全額扣除嗎?
立紅老師
2019 12/20 16:22
你好,可以扣除,計入銷售費用——贈品支出
84784974
2019 12/20 16:27
我們是小規(guī)模的,贈送時還需要貸應交稅費~應交增值稅嗎? 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應增(銷)
84784974
2019 12/20 16:28
還是可以直接借銷售費用,貸庫存商品?
立紅老師
2019 12/20 16:37
你好,贈送屬于視同銷售,需要交稅的。借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應增
84784974
2019 12/20 16:49
好的,如果沒達起征點就不用交吧?
立紅老師
2019 12/20 16:55
你好,是的,沒有達到不用交稅
84784974
2019 12/20 17:04
好的,謝謝老師
立紅老師
2019 12/20 17:08
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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