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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,兩賬合一的話,往來和存貨,固定資產(chǎn),所有者權(quán)益都對(duì)不上,這些科目怎么合并呢?



你好,說實(shí)話,這個(gè)很難。實(shí)際上并不是合并,而是哪個(gè)對(duì)的就按照哪個(gè)來做。一般內(nèi)賬就是跟實(shí)際對(duì)得上的。
03/20 18:43

84785032 

03/20 19:02
老師,我今天整了一天哪哪都對(duì)不上,頭都大了,怎么能快速合并呢??jī)?nèi)賬本來就是實(shí)際的,外賬已經(jīng)對(duì)外報(bào)出了,內(nèi)外賬科目差額記什么科目調(diào)整呢?

宋生老師 

03/20 19:04
你好,調(diào)不了,真的。
你除非把內(nèi)賬里面,所有外賬沒有做的數(shù)據(jù),都補(bǔ)充做進(jìn)去
