問題已解決
2024年做了一筆費用,已報稅,2025年1月收到相應(yīng)的專票,現(xiàn)如何處理



借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤
02/16 09:40

84785022 

02/16 09:43
24年所得稅前扣除費用包含了這部分增值稅,不用納稅調(diào)增嗎

家權(quán)老師 

02/16 09:45
需要修改上年的報表,按更正后的報表匯算

84785022 

02/16 10:56
修改上年的報表,那么就相當(dāng)于少預(yù)繳了所得稅,會不會產(chǎn)生所得稅的滯納金呢

家權(quán)老師 

02/16 10:56
補交稅就會有滯納金的
