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問題已解決

郭老師新年好!在線嗎?想向您請教個問題

84785001| 提問時間:02/05 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
新年好, 在 具體的什么問題?
02/05 12:44
84785001
02/05 12:46
公司銷售給用戶的獎勵能做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
84785001
02/05 12:47
比如說:銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元
郭老師
02/05 12:49
你的意思是200成本費用嗎?是的話,需要對方給你開發(fā)票才行 做銷售費用
84785001
02/05 12:52
那怎么分錄呢
84785001
02/05 12:53
比如我買產(chǎn)品一套999元,公司獎勵我200元,這個要怎么分錄才能抵扣企業(yè)所得稅
84785001
02/05 12:54
對了,這樣獎勵增值稅不是要交挺好的
84785001
02/05 12:54
畢竟已銷售有收入
郭老師
02/05 12:55
你收到的獎勵是做收入 銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元 這個不一樣
84785001
02/05 12:58
我是收入,現(xiàn)在我是想咨詢銷售產(chǎn)品的公司
郭老師
02/05 12:59
你銷售出去A產(chǎn)品,對方還給你返利,是這個意思嗎?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 反利。借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84785001
02/05 13:06
我銷售產(chǎn)品給B得999元,然后返利給B200元,是要做銷售產(chǎn)品公司的賬
郭老師
02/05 13:07
那你直接按照799來確認(rèn)收入不就行了。借應(yīng)收賬款799貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借銀行存款貸應(yīng)收賬款999借,應(yīng)收賬款貸銀行存款200。
84785001
02/05 13:15
那么200元不是一直掛應(yīng)收賬款啦!公司可以把999都轉(zhuǎn)入公賬的,對了公司現(xiàn)在還沒開始做賬,去年11月開始營業(yè)的,他們不知道要做賬,是春節(jié)走訪才知道的,我講了才重視,所以想叫我?guī)妥鲑~
84785001
02/05 13:16
目前公賬已收100萬左右,都沒開票
郭老師
02/05 13:17
不會的,你再認(rèn)真看一下的第一個應(yīng)收賬款是799,第二個應(yīng)收賬款是999啊,然后第三個應(yīng)收賬款是220,你再看一下
84785001
02/05 13:22
借:應(yīng)收賬款799 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款999 貸:應(yīng)收賬款799 借:應(yīng)收賬款200 貸:銀行存款200 是這樣嗎?不平衡呢
郭老師
02/05 13:24
你好,你做錯了。第二個借銀行存款999,貸應(yīng)收賬款999。 你收到了999呀,然后第一個和第二個分錄應(yīng)收賬款在貸方有余額200,所以再做一個借應(yīng)收賬款貸銀行存款返給對方的。
84785001
02/05 13:25
哦,獎勵的都這樣做賬,是嗎?另外我剛才說的收入100萬左右,不開票怎么處理呢
郭老師
02/05 13:26
對的,是的,因為這樣可以降低你的稅款。
郭老師
02/05 13:27
做無票收入就行 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
84785001
02/05 13:40
他打算這個收入不報稅的,另外他說如果做賬,去年的不做,從今年開始,這樣可以嗎?
郭老師
02/05 13:40
可以的,你別公戶收款。
84785001
02/05 14:05
可他去年的銷售收入基本上都不入公賬
84785001
02/05 14:06
另外有幾個股東的投資也是去年進的錢,反正他們是去年11月開始的,是不是要求連去年的賬做更好
郭老師
02/05 14:07
想要隱瞞收入,不入公帳,可以的 補進去
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