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老師,你好,麻煩問下建筑勞務公司超過多少勞務費就必須辦理勞務資質(zhì),謝謝
李老師(1)
??|
提問時間:09/30 19:36
#建筑#
您好,這個沒有金額的固定要求,主要是看業(yè)務的類型,具體是什么類型的業(yè)務。
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建筑行業(yè)如果設置輔助核算,那下級科目比如人工費,材料費,其他費用,這就沒法設了是嗎老師
易 老師
??|
提問時間:09/13 20:51
#建筑#
同學您好,一般設末級科目就可以了的
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老師,您好! 外地的項目,預繳的增值稅和附加稅,總公司怎么做賬?
鄒老師
??|
提問時間:01/04 19:44
#建筑#
你好,外地的項目,預繳的增值稅和附加稅 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—附加稅 貸:銀行存款
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老師,工程施工和工程施工成本有什么區(qū)別?我看它們都在成本科目下
樸老師
??|
提問時間:07/18 11:29
#建筑#
工程施工是具體的核算科目,工程成本是工程所發(fā)生的成本
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老師您好!請問業(yè)務招待費做多了會有什么影響嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/14 14:50
#建筑#
同學,你好 不能稅前扣除
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有挖機費開票開了3萬,但是前會計直接做賬借,工程施工,貸,銀存2萬,票貼在后面的。這種怎么處理,要調(diào)賬嗎?現(xiàn)在又要付2萬給人家
李老師(1)
??|
提問時間:06/01 15:49
#建筑#
你好同學,你可以調(diào)整一下,借銀行存款貸應付賬款,然后調(diào)整完以后你再付款的話就 借應付賬款,貸銀行存款就可以了。
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老師,我們是一般納稅人建筑公司,然后開具的普票應該填在納稅申報表里面那一欄啊
郭老師
??|
提問時間:08/01 09:18
#建筑#
你好開的是9%的嘛,9%提供服務,開具其他發(fā)票里面。
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當月的勞務費,下月開票進來,不做暫估,當月如何做賬
丁小丁老師
??|
提問時間:01/13 16:14
#建筑#
您好!不做暫估,那就等拿到發(fā)票了再做賬 借:成本費用 貸:應付賬款等
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老師好,建筑公司工程施工,墻面維修費入哪個明細
郭老師
??|
提問時間:09/27 17:31
#建筑#
你好,這個是自己的墻面還是給別人?
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老師不能稅前扣除是不是比如今年主營業(yè)務收入10000 主營業(yè)務成本5000 其中成本都是沒有發(fā)票的,年終匯算就10000*0.25交稅,而不是(10000-5000)*0.25。一分錢都沒法抵扣,全額納稅
新新老師
??|
提問時間:12/15 10:29
#建筑#
沒有成本票的,要調(diào)整出來交所得稅。
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老師,您好,我剛接手一個小規(guī)模帳,我看以前科目用錯了,我是不是都得調(diào)過來?
郭老師
??|
提問時間:11/22 17:16
#建筑#
對的,是的,在本月調(diào)整。
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建筑行業(yè)簡易征收開普票還是專票?
文文老師
??|
提問時間:08/01 12:28
#建筑#
建筑行業(yè)簡易征收開普票
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乙方給甲方開具了勞務發(fā)票現(xiàn)在甲方要求用預儲金賬戶支付乙方的勞務發(fā)票賬務怎樣處理
郭老師
??|
提問時間:06/29 18:01
#建筑#
你好,這個是乙方的公司賬戶嗎?
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實名制通道,遠程監(jiān)控設備,計入哪個科目,工程施工的主材,輔材,辦公費?哪一個
星河老師
??|
提問時間:10/12 21:06
#建筑#
同學 實名制通道,遠程監(jiān)控設備--辦公費
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老師甲方代發(fā)工資,我拿工資表做帳了,甲方不要票但我沒有確認收入,現(xiàn)在做無票收入成本以前就結轉了怎么做帳呀
宋生老師
??|
提問時間:09/18 15:22
#建筑#
你好,那你現(xiàn)在直接做收入,沒有成本就可以了。
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我在建筑公司,別人**本公司,收的管理費的分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時間:09/13 18:32
#建筑#
那你給對方開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的話,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
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老師好剛剛在電子稅務局撤銷的勾選抵扣發(fā)票怎么查不到呢
小智老師
??|
提問時間:09/11 17:29
#建筑#
您好,撤銷勾選的發(fā)票可能需要一定時間同步到系統(tǒng)。您可以稍后再試,或聯(lián)系稅務局確認處理進度。
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老師請問下 有沒有工商保險委托書范本啊 就是總公司委托分公司辦理 工地不在總公司這邊
宋生老師
??|
提問時間:07/11 08:23
#建筑#
你好!你是委托去辦工傷保險? 是工商還是工傷?
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請教老師,其他業(yè)務收入,入應收賬款嗎?
若麗老師
??|
提問時間:07/10 16:54
#建筑#
您好,收入未收到款都可以入應收賬款,可以
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購買商品用作福利費進項稅額轉出會計分錄?
宋老師2
??|
提問時間:03/22 16:44
#建筑#
你好!借管理費用-福利費 貸應交稅費0應交增值稅-進項稅額轉出
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您好老師,請問:2024年1月、2月收到的材料和成本發(fā)票,業(yè)務發(fā)生在2023年12月份,這些票都需要入到12月的賬,該怎么操作呢?在12月的賬該怎么處理。
王 老師
??|
提問時間:03/20 14:24
#建筑#
你好,需要在收到貨物當月暫估入庫
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老師您好,建筑企業(yè)收到勞務費,我能不能先做預收款,到下個月再開票交稅
王 老師
??|
提問時間:03/15 14:52
#建筑#
你好,可以的,在開票的時候再交也可以的。
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老師 小規(guī)模升一般納稅人怎么弄呢
易 老師
??|
提問時間:03/12 17:23
#建筑#
同學您好! 小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,需滿足年應稅銷售額超過規(guī)定標準等條件,然后向主管稅務機關提交《增值稅一般納稅人申請認定表》及相關資料。稅務機關審核通過后,納稅人即可成為一般納稅人,享受相應權益并履行相關義務。
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老師:項目前期的勘察費,編制報告費已經(jīng)履約保函擔保費計入工程施工下面的什么科目合適呢?
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:02
#建筑#
工程施工——前期準備費用
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我們公司是常州的2022年在無錫做了一個工程,當時沒有結算單先開了發(fā)票,現(xiàn)在結算下來多開了,對方要求紅充60萬,當時成本都做進去了這個要怎么辦
若素老師
??|
提問時間:03/07 09:47
#建筑#
你好,成本按照實際發(fā)生,然后你開的發(fā)票開多了紅沖就行了。
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老師,我想問問勞務公司,給個人轉款,備注是勞務費,這樣個人用交稅嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/06 15:12
#建筑#
是給的勞務報酬才需要交稅
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請問公司減資流程是什么?減資需不需要交稅?
小菲老師
??|
提問時間:03/05 12:08
#建筑#
同學,你好 減資不用交稅
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工程里面用到運輸費,分錄怎么寫?
金金老師
??|
提問時間:02/21 20:58
#建筑#
您好,這個的話,是可以直接做主營業(yè)務成本的
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老師,小規(guī)模普票,人工費可以開免稅的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/23 09:55
#建筑#
你好,這個不能開免稅的哈
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是不是建筑公司驗收了就解散了,所以會計要重新找工作?
樸老師
??|
提問時間:01/16 09:30
#建筑#
同學你好 這個看還有沒有新項目
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