問題已解決
當(dāng)月的勞務(wù)費,下月開票進(jìn)來,不做暫估,當(dāng)月如何做賬



您好!不做暫估,那就等拿到發(fā)票了再做賬
借:成本費用
貸:應(yīng)付賬款等
2023 01/13 16:15

84784968 

2023 01/13 16:17
是不用暫估這個科目,要做賬

丁小丁老師 

2023 01/13 16:40
您好!那就直接用應(yīng)付賬款就行

84784968 

2023 01/13 16:49
可以把下個月開的發(fā)票直接放進(jìn)去吧!放在憑證后面?

丁小丁老師 

2023 01/13 17:38
您好!不行,當(dāng)月發(fā)票不能放到以前月份憑證后面

84784968 

2023 01/14 08:22
那放什么原始憑證,下月發(fā)票來了放哪

84784968 

2023 01/14 09:08
老師跨年不是可以這么操作嗎

丁小丁老師 

2023 01/14 12:13
您好!不是這么操作的,當(dāng)年暫估,跨年取得發(fā)票的,取得發(fā)票時做一正一負(fù)的憑證
