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購買商品用作福利費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄?



你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 03/22 16:44

84784954 

2024 03/22 16:48
借:庫存商品 ,進(jìn)項稅,貸:銀行存款 ? ? ? 借:管理費用 ? 貸應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬 ?貸:庫存商品?

84784954 

2024 03/22 16:48
應(yīng)該是這樣的分錄

84784954 

2024 03/22 16:48
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不會做

宋生老師 

2024 03/22 16:49
你好!你借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

84784954 

2024 03/22 16:50
但是之前的應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)賬金額還在

宋生老師 

2024 03/22 16:52
你好!你要結(jié)平這個科目?

84784954 

2024 03/22 16:54
不結(jié)平?jīng)]法計提增值稅

84784954 

2024 03/22 16:54
可以結(jié)平嗎

宋生老師 

2024 03/22 16:58
你好!要做是可以結(jié)平,只是會計和稅務(wù)上沒有標(biāo)準(zhǔn)憑證

84784954 

2024 03/22 17:02
那我最后一筆分錄可以寫成借:應(yīng)付職工薪酬 ?貸庫存商品 ?應(yīng)交進(jìn)項稅嗎,把這個進(jìn)項稅額抵消,報稅做轉(zhuǎn)出

宋生老師 

2024 03/22 17:04
您好!可以的,可以這樣

84784954 

2024 03/22 17:06
好,謝謝老師

宋生老師 

2024 03/22 17:07
你好!不用客氣的了
