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符合新時代行政事業(yè)單位管理要求的高端會計(jì)人才,應(yīng)有 A.較高政治素養(yǎng) B.專業(yè)水平 C.管理能力 D.嫻熟的英語技能
樸老師
??|
提問時間:12/23 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 單選題還是多選題
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請問怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),請波德老師速答
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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6月財(cái)務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財(cái)務(wù)憑證怎么改正上月的錯誤啊,老師能教我一下嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/31 19:32
#事業(yè)單位#
您好,把上月的做相反分錄,再做正確的就可以
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根據(jù)分錄就沒有體現(xiàn)新增資產(chǎn)價值 報(bào)廢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 314333.36 累計(jì)折舊 505666.64 貸:固定資產(chǎn)-原值 820000 新購入: 借:固定資產(chǎn)-原值 820000 貸:應(yīng)付賬款 820000 這樣對比沒體現(xiàn)出價值所在了
宋生老師
??|
提問時間:12/16 08:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個待處理財(cái)產(chǎn)損益需要處置才行的呀。
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想問下分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:12/13 16:19
#事業(yè)單位#
會,分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅。
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老師您好,想問一下我們支付了2年的金碟財(cái)務(wù)軟件費(fèi)10800元,做內(nèi)帳一次性出,好像好虧?應(yīng)該怎么樣出好?
樸老師
??|
提問時間:12/12 18:44
#事業(yè)單位#
一次性入賬會使當(dāng)期費(fèi)用虛高,利潤低估。較好的做法是按月分?jǐn)?,每月分?jǐn)偨痤~為10800/24=450元。支付時借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”;每月分?jǐn)偨栌?“管理費(fèi)用 - 軟件服務(wù)費(fèi)”,貸記 “預(yù)付賬款”。如果想簡化,也可以按年分?jǐn)?,每年分?jǐn)?0800/2=5400元。
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行政單位 10月報(bào)銷一筆400元的差旅費(fèi),但是出納轉(zhuǎn)錯了,多轉(zhuǎn)了100。請問這筆會計(jì)分錄怎么做?特別是預(yù)算會計(jì)那里? 12月出差人員將多轉(zhuǎn)的180轉(zhuǎn)到了單位的實(shí)有資金賬戶,請問這筆分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/11 19:58
#事業(yè)單位#
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯賬 財(cái)務(wù)會計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時,按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時,借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
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老師你好,職工退休不愿意延長時間,需要本人寫申請給單位嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/08 15:11
#事業(yè)單位#
不需要本人寫申請給單位
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老師,您好,我是公辦幼兒園,財(cái)政撥款金額不足以支付一筆培訓(xùn)差旅費(fèi),我可以付部分金額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/28 10:03
#事業(yè)單位#
您好,可以的,因?yàn)榻搪毠げ荒茏孕兄Ц?/a>
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公司付貨款的50000元,然后收到供應(yīng)商年會贊助費(fèi)5000,但是發(fā)票是正常開50000元,只是付貨款是45000元。請問這樣應(yīng)該是怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 17:15
#事業(yè)單位#
不需要支付5000計(jì)入營業(yè)外收入
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老師你好,項(xiàng)目通過財(cái)政預(yù)算審核后,還需要寫申請給縣政府,才能進(jìn)行招投標(biāo)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 16:06
#事業(yè)單位#
您好,是的,項(xiàng)目通過財(cái)政預(yù)算審核后,還需要寫申請給縣政府,才能進(jìn)行招投標(biāo)。
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出納工作兩年,會記小規(guī)模的帳在實(shí)操里面學(xué)一般納稅人的帳,不想做出納了可以找哪方面的會計(jì) ?
小菲老師
??|
提問時間:07/31 12:58
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你學(xué)的什么行業(yè)實(shí)操?
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你好老師,我在電子稅務(wù)局,注銷稅務(wù),但是個人需要申報(bào),說了不在納稅期間。這個問題該怎么解決那
小菲老師
??|
提問時間:07/31 14:38
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 去稅務(wù)局大廳,提交注銷申請,然后就可以申報(bào)了
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老師你好,小白我請教一下,兼職員工工資可以按工資薪金幫申報(bào)個稅嗎?他是與我公司簽有兼職合同1年的
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/30 10:25
#事業(yè)單位#
那個可以按工資申報(bào)的哈
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公立學(xué)校編外總賬負(fù)責(zé)平日事業(yè)賬,食堂賬,預(yù)算決算,資產(chǎn)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)告,稅務(wù)申報(bào),社保申報(bào),人員工資,退休手續(xù)辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時間:04/01 13:50
#事業(yè)單位#
一般4000-6000左右 工作經(jīng)驗(yàn)越高工資越高 有拿到7000的
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老師,非盈利性質(zhì)學(xué)校,每月要計(jì)算盈虧率,當(dāng)月學(xué)生伙食費(fèi)做了借應(yīng)收,貸伙食收入,請問月末進(jìn)行伙食結(jié)轉(zhuǎn)的時候科目怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:08/01 11:11
#事業(yè)單位#
你好,這個一般是借伙食收入,貸累計(jì)結(jié)余。
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請問,報(bào)工商年報(bào)時,公司有對外投資企業(yè),對外投資那年度有申報(bào)填寫了。若之后對外投資信息沒變動也沒新增,后續(xù)每年要再填報(bào)嗎
文文老師
??|
提問時間:07/30 14:16
#事業(yè)單位#
后續(xù)每年要再填報(bào)
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你好,我請教一下,如果2024年12.30白天盤點(diǎn),那算利潤時,12.30和12.31的收入算到12月還是2025年1月
廖君老師
??|
提問時間:12/29 22:03
#事業(yè)單位#
您好,12.30和12.31的收入算到12月
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老師:衛(wèi)生院上年醫(yī)保DIP結(jié)算了,之前分錄做為以前年度盈余調(diào)整?,F(xiàn)是不是應(yīng)該調(diào)整為結(jié)算差額,如何寫分錄呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/31 20:41
#事業(yè)單位#
假定原分錄為: 借:以前年度盈余調(diào)整 X元 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度 X元 ?? 沖銷分錄(紅字): 借:以前年度盈余調(diào)整 X元(紅字) 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度 X元(紅字)
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我們是事業(yè)單位,財(cái)務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費(fèi)是否屬于辦公費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費(fèi)的
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找全盤賬會計(jì)需要會哪些內(nèi)容
小菲老師
??|
提問時間:07/31 12:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一般至少是中級職稱,實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)不低于5年。 會計(jì)的全盤賬主要包括:現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細(xì)分類賬、材料明細(xì)賬、產(chǎn)成品明細(xì)賬等
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計(jì)處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應(yīng)收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預(yù)算會計(jì): 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項(xiàng)是作為財(cái)政補(bǔ)助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進(jìn)行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應(yīng)沖減事業(yè)支出。 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi)) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02
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事業(yè)單位開具的資金票據(jù)金額是以預(yù)收金額開取,還是(預(yù)收金額-退回金額),比喻說預(yù)收10元,而后退回2元,是以10元寫資金往來票據(jù)還是8元
宋生老師
??|
提問時間:12/25 16:23
#事業(yè)單位#
你好,這個直接寫8元就好了。
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老師好!行政單位的平行記賬有個問題咨詢一下。收到一筆職業(yè)年金多繳退費(fèi),如何平行記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/25 15:17
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì) 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調(diào)整 或 業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 等相關(guān)科目 預(yù)算會計(jì) 借:資金結(jié)存 貸:行政支出 —— 財(cái)政撥款支出(相應(yīng)明細(xì)科目)等相關(guān)預(yù)算支出科目 或 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) —— 年初余額調(diào)整等相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目.
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老師,如果是165/件鴨肉買回來切鴨肉卷切出28斤,怎么算成本
鴿子老師
??|
提問時間:12/11 20:05
#事業(yè)單位#
看鴨肉多少斤,按照占比計(jì)算成本
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研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用是研發(fā)支出的費(fèi)用,資本化是不是最后轉(zhuǎn)成國定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)
文文老師
??|
提問時間:08/02 14:13
#事業(yè)單位#
資本化 最后通常轉(zhuǎn)成無形資產(chǎn)
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你好,請教一個問題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個餐飲業(yè)公司,有四個店,有個公戶,四個私戶(3個為一個人的的,一個為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個店的工資又獨(dú)立核算,但是各個店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對個是4個申報(bào)主體的話,公戶代繳,成本費(fèi)用也記在這個主體,其他店打款過來,總要公司這個主體開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣4個申報(bào)主體才會平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算 ,是不是這樣的呀
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房屋翻修花了40萬,是記長期待攤費(fèi)用,還是固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 14:00
#事業(yè)單位#
您好,這個計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面
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老師資咨詢一下,我在2019年做了一個憑證,科目借方是往來,貸方是以前年度損益,但是2020年12月份又更正2019年這張憑證,科目就沒有按照19年的憑證做科目直接擺的兩個往來,什么情況下可以這樣擺
小鎖老師
??|
提問時間:08/18 20:22
#事業(yè)單位#
您好,你是2020年又紅沖了嗎,還是啥
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其他應(yīng)收款里面有余額,借貸主要在銀行存款和其他應(yīng)收款,應(yīng)該是科目記錯的問題,這個怎么找出問題所在。
郭老師
??|
提問時間:08/01 07:19
#事業(yè)單位#
去看下其他應(yīng)收款明細(xì)帳 當(dāng)時做的什么業(yè)務(wù)的 或者看記賬憑證業(yè)務(wù)是啥
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