問題已解決
老師,我們是混凝土公司,因為貨不夠,從別的公司拉了一車混凝土成品,款還沒付,我怎么做分錄



您好,暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
這樣我們就有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了
發(fā)票收到時紅沖上面分錄
借:庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(負)
再按發(fā)票做分錄
借:庫存商品 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2024 11/09 14:37

老師,我們是混凝土公司,因為貨不夠,從別的公司拉了一車混凝土成品,款還沒付,我怎么做分錄
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容