問題已解決
之前年度收到了異常成本發(fā)票,現(xiàn)在需要把這個成本發(fā)票轉(zhuǎn)出,怎么記賬



對之前的分錄做紅字處理,同時調(diào)整以前年度所得稅年度報表
2023 12/14 16:38

84785043 

2023 12/14 16:45
之前是借主營業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款

夏春燕老師 

2023 12/14 16:46
是小企業(yè)會計準則嗎

84785043 

2023 12/14 16:51
這個怎么記紅字

夏春燕老師 

2023 12/14 16:52
借,銀行存款
貸,利潤分配未分配利潤

84785043 

2023 12/14 16:54
可是銀行存款沒回來啊

夏春燕老師 

2023 12/14 16:56
那就掛應(yīng)收賬款中

84785043 

2023 12/14 16:58
我們這個票之前是作為正常發(fā)票使用了,材料款也付出去了,現(xiàn)在只是這張發(fā)票不好用了,把成本轉(zhuǎn)到利潤里面怎么做

夏春燕老師 

2023 12/14 17:02
直接調(diào)整年報即可

夏春燕老師 

2023 12/14 17:03
因為實際支付的金額,只是發(fā)票不能用,直接調(diào)年報,不需要改賬

夏春燕老師 

2023 12/14 17:03
年報費用調(diào)整即可
