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你好老師,我們現(xiàn)在這個公司是由小規(guī)模升為一般納稅人的,在22年9月份升成的一般納稅人,現(xiàn)在在申報23年7月份的增值稅時,把21年的增值稅專用發(fā)票認證抵扣了,這個進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)呀



同學您好,直接記賬做進項轉(zhuǎn)出借:*成本費用科目,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 09/09 11:56

你好老師,我們現(xiàn)在這個公司是由小規(guī)模升為一般納稅人的,在22年9月份升成的一般納稅人,現(xiàn)在在申報23年7月份的增值稅時,把21年的增值稅專用發(fā)票認證抵扣了,這個進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)呀
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