問題已解決
老師,我的問題如下圖。分錄比較多,請老師耐心看下,麻煩您了


同學你好:如果你還未進行匯算清繳,那可以直接在2022年進行修改,不用以前年度損益科目哦
2023 05/08 11:25

1145476276 

2023 05/08 11:54
反結(jié)賬到錯誤月份,把重開的藍票重新做,重新結(jié)轉(zhuǎn)一成本,重新出報表。2023年的報表要改期初,太麻煩了。5月將原紅沖票剩余沒開的開出,成本增加了,怎么辦

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2023 05/08 11:54
反結(jié)賬到錯誤月份,把重開的藍票重新做,重新結(jié)轉(zhuǎn)一成本,重新出報表。2023年的報表要改期初,太麻煩了。5月將原紅沖票剩余沒開的開出,成本增加了,怎么辦

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2023 05/08 11:54
反結(jié)賬到錯誤月份,把重開的藍票重新做,重新結(jié)轉(zhuǎn)一成本,重新出報表。2023年的報表要改期初,太麻煩了。5月將原紅沖票剩余沒開的開出,成本增加了,怎么辦
康康1老師 

2023 05/08 11:56
你這個是什么時候開的票?然后是你給別人開票對嗎?那和對方有沒有余票有什么關(guān)系?

1145476276 

2023 05/08 12:02
去年12月別人開給我們的,我們是購方

1145476276 

2023 05/08 15:09
5月份對方開藍票后,相較去年成本是增加的
康康1老師 

2023 06/03 15:06
你可以今年入賬超出部分!不去調(diào)整以前年度損益
