問題已解決
我是購買方,銷售方7月開了專票進來已認證,8月發(fā)現(xiàn)錯了怎么辦



聯(lián)系銷售方開紅字發(fā)票
2022 08/31 16:35

yxl903735017 

2022 08/31 16:36
銷售方開完后,會把紅字和藍字票都給我們么老師

家權(quán)老師 

2022 08/31 16:37
是的,會把紅字和藍字票都給你們

yxl903735017 

2022 08/31 16:38
老師我們收到藍字和紅字票后該如何做賬呀,購進的是原材料的話

家權(quán)老師 

2022 08/31 16:51
把原來的入庫沖銷,重新做就是了

yxl903735017 

2022 08/31 16:53
借:原材料 (負數(shù))
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 (負數(shù))
貸:應付賬款 (負數(shù))
沖銷這筆是這樣做么

家權(quán)老師 

2022 08/31 16:54
借:原材料 (負數(shù))
貸:應付賬款 (負數(shù))
? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

yxl903735017 

2022 08/31 16:59
老師,那這個原材料價格不是變成含稅價了,按照你這個分錄借貸方怎么平呀

家權(quán)老師 

2022 08/31 17:11
?應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出就是原來的進項金額

yxl903735017 

2022 08/31 17:14
那原材料金額是不含稅的金額在借方,貸方應付賬款是含稅的金額+進項稅額轉(zhuǎn)出,老師我還是不懂怎么平這個金額

家權(quán)老師 

2022 08/31 17:23
怎么換個方向就看不明白了?
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 (負數(shù))和?貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
金額是一樣的呀。怎么就不平了?

yxl903735017 

2022 08/31 17:28
懂了老師,很感謝你的耐心解答,謝謝了

家權(quán)老師 

2022 08/31 17:31
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
