問題已解決
老師我這樣登記初始余額對嗎,不應該是負數(shù)對嗎,我建的初始余額試算不平衡



學員你好,這個是正數(shù),增值稅進項是借方正數(shù)
2022 03/09 15:07

84784982 

2022 03/09 15:25
貸方的數(shù)是對的話,借方庫存商品得包含稅金額嗎

悠然老師01 

2022 03/09 15:26
如果取得專用發(fā)票,庫存商品不包含增值稅

84784982 

2022 03/09 15:35
那問題出在哪里了

悠然老師01 

2022 03/09 15:50
808298.11/2=404149.055看看有沒有其他填錯的

84784982 

2022 03/09 15:52
把上面的差額放到未分配利潤上面可以嗎老師

84784982 

2022 03/09 15:56
盈余公積和未分配利潤上面可以嗎

84784982 

2022 03/09 16:12
我的初始余額很簡單,就只有借方銀行余額 庫存商品 應收賬款 預付賬款 累計折舊

悠然老師01 

2022 03/09 16:14
你之前有運營嗎,有的話應該有數(shù)據(jù)

84784982 

2022 03/09 16:16
貸方有應付職工薪酬 進項稅 借款 實收資本

84784982 

2022 03/09 16:20
有,會計不干了沒有交接

84784982 

2022 03/09 16:23
我是根據(jù)電腦留下的數(shù)據(jù)湊起來的

悠然老師01 

2022 03/09 16:41
那就實收資本這些都要錄入,差額調整一下計入盈余公積和未分配利潤
