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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,提交報(bào)表的時(shí)候,提示:《増 值 稅 納 稅 申報(bào)表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”[68737.22】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。這是什么意思啊,68737.22是怎么來(lái)的,



你好!提交報(bào)表時(shí)提示《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”[68737.22],第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,意味著在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)檢測(cè)到期初未繳稅額與本期實(shí)際繳納的稅款之間存在不一致。具體來(lái)說(shuō),第25欄“期初未繳稅額”是指上一期末(即本月初)尚未繳納的增值稅稅額,這個(gè)數(shù)值通常由系統(tǒng)根據(jù)上期的申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出。而第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是指本期實(shí)際繳納的屬于上期的應(yīng)納稅額。
關(guān)于“68737.22”這個(gè)數(shù)字是如何來(lái)的,它實(shí)際上是系統(tǒng)根據(jù)上一期末(即本月初)的未繳稅額自動(dòng)帶出的數(shù)值。這個(gè)數(shù)字表示的是上一期末尚未繳納的增值稅稅額,是系統(tǒng)根據(jù)上一期的申報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的。
至于為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的提示,可能有以下幾個(gè)原因:
1. **數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤**:可能是在上期申報(bào)或本期申報(bào)過(guò)程中,有數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際應(yīng)繳稅額不一致。
2. **稅款繳納情況變動(dòng)**:如果在上期申報(bào)后至本期申報(bào)前,企業(yè)有新的稅款繳納行為(如預(yù)繳、補(bǔ)繳等),但相關(guān)數(shù)據(jù)未及時(shí)更新到系統(tǒng)中,也可能導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際繳納情況不符。
3. **系統(tǒng)問(wèn)題**:雖然較少見(jiàn),但也有可能是稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致期初未繳稅額顯示異常。
為了解決這個(gè)問(wèn)題,建議采取以下措施:
* 仔細(xì)核對(duì)上期及本期的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
* 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或遺漏,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正并重新申報(bào)。
* 檢查本期是否有新的稅款繳納行為,并確保相關(guān)數(shù)據(jù)已正確更新到系統(tǒng)中。
* 如果以上步驟都無(wú)法解決問(wèn)題,可以聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)咨詢具體情況,并尋求他們的幫助和指導(dǎo)。
2024 12/14 11:23

84785031 

2024 12/14 11:32
老師,我把25行的數(shù)值,填至30行里后,就沒(méi)有提示了,是因?yàn)橹耙恢睕](méi)有填報(bào)過(guò)30行的問(wèn)題嗎

84785031 

2024 12/14 11:48
老師,這個(gè)圖片是把25行的數(shù)值抄到30行就沒(méi)有提示了,這樣填對(duì)嗎

QQ老師 

2024 12/14 12:02
你好?你們實(shí)際繳納了嗎

QQ老師 

2024 12/14 12:02
一般應(yīng)該是自動(dòng)帶數(shù)過(guò)來(lái)的

84785031 

2024 12/14 16:23
實(shí)際都繳了,30行,之前都沒(méi)有填過(guò)

QQ老師 

2024 12/14 16:48
你好!之前自動(dòng)帶數(shù)的嗎?
