問題已解決
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:銀行存款3000? 哪個分錄是對的?



如果開發(fā)票那你就不能做營業(yè)外支出
你得做第一個分錄
2024 11/04 18:36

84784962 

2024 11/04 22:49
那甲方收到賠償,借銀行存款 貸管理費用其他 貸 應(yīng)交稅金銷項稅 還是借銀行存款 貸營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅金銷項稅??

樸老師 

2024 11/05 05:55
不是的,開了發(fā)票要做
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

樸老師 

2024 11/05 05:56
是其他業(yè)務(wù)收入哈
