問題已解決
你好,老師,上個(gè)月材料成本暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,沒有出入,會(huì)計(jì)分錄要怎樣做



您好,這個(gè)的話,沖銷上個(gè)月的暫估,這個(gè)月根據(jù)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅和材料借方,這樣的
2024 10/23 09:51

84784999 

2024 10/23 09:51
開具的是普票

小鎖老師 

2024 10/23 09:52
那就先把暫估分錄沖銷,按照價(jià)稅合計(jì),這個(gè)月做材料采購的借方

84784999 

2024 10/23 09:57
我主要是把材料暫估入賬并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

小鎖老師 

2024 10/23 09:58
那你不行就發(fā)票后附放進(jìn)去,這樣也別做賬了
