問題已解決
老師,我們上個(gè)月采購(gòu)了一批商品,但是發(fā)票沒有來,我暫估了,然后這個(gè)月票來了,這個(gè)月我也抵扣了,但是我把上個(gè)月暫估的成本紅沖了,這個(gè)月就沒有這筆成本了,請(qǐng)問怎么做比較合理?



你好,你紅沖了,然后要按發(fā)票重新做一筆了.
08/15 15:15

84785040 

08/15 15:17
我這個(gè)月做了采購(gòu),但是我又紅沖了上個(gè)月的暫估,然后就沒有這筆采購(gòu)進(jìn)來的商品了

宋生老師 

08/15 15:19
你好,是啊.你上個(gè)月有就可以了.
就還是保留了數(shù)據(jù).

84785040 

08/15 15:21
沒太懂,老師,麻煩說具體些,謝謝。

宋生老師 

08/15 15:22
比如你暫估了10萬,
然后這個(gè)月做了采購(gòu)11萬,又沖減了上月的10萬
那么還剩本月的11萬

84785040 

08/15 15:44
暫估是,借庫(kù)存,貸應(yīng)付嗎,然后紅沖是把這筆做紅字沖回嗎?

宋生老師 

08/15 15:45
你好,是的.就是你說的這樣做.

84785040 

08/15 16:01
那我6月轉(zhuǎn)賬了18萬,然后暫估了18萬,7月來了9萬的票,我采購(gòu)做了一筆分錄,然后紅沖了9萬的發(fā)票,現(xiàn)在賬上怎么顯示平了,不是應(yīng)該顯示對(duì)方還欠我們9萬的發(fā)票嗎,老師。

宋生老師 

08/15 16:05
你好,這個(gè)要看你的分錄,具體用的科目,才能確定.

84785040 

08/15 16:17
我用的是應(yīng)付賬款科目

宋生老師 

08/15 16:18
你好,你沖減后,應(yīng)付賬款應(yīng)該有9萬的余額
