問題已解決
老師,我們10月份紅沖了一張9月份的發(fā)票,這個我們該怎么做分錄,怎么做賬務(wù)處理啊



你好9月這個發(fā)票你們怎么做的會計分錄?
2024 10/14 15:00

84785037 

2024 10/14 15:00
我們正常做的收入,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入

暖暖老師 

2024 10/14 15:01
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
貸銀行存款

84785037 

2024 10/14 15:03
也就是,當月紅沖的我們就不用做分錄處理了,但是隔月的這種紅沖,我們需要根據(jù)紅沖的發(fā)票,做一個相反的分錄沖銷一下,是嗎老師

暖暖老師 

2024 10/14 15:06
是的你說的對的啦
