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問題已解決

老師,七月份一張專票已經認證抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)需要進項轉出,我賬務處理該怎么調啊

84785044| 提問時間:2024 09/18 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看你7月份的時候這張憑證怎么做的分錄。
2024 09/18 14:53
84785044
2024 09/18 14:54
當時是所有發(fā)票匯總一起認證,然后轉出的已經轉了,漏了這張
84785044
2024 09/18 14:56
假如當時的進項稅總額是 20萬,轉出的金額是5萬,借 應交增值稅-進項稅 20萬 貸 應交增值稅-進項稅轉出 5萬
84785044
2024 09/18 14:56
剩下15萬就用于抵扣了
宋生老師
2024 09/18 14:59
你好,是要看這張發(fā)票本身拿到的時候是計入什么科目的。
84785044
2024 09/18 15:00
抵扣的拿來抵扣成本了,那我調的時候就是借方調增加成本,貸方增加轉出稅額,這樣應該沒錯吧?
宋生老師
2024 09/18 15:04
你好是的,就是這樣子,比如一開始你計入了主營業(yè)務成本,那么就是這樣子。 就借主營業(yè)務成本貸。應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
84785044
2024 09/18 15:04
好的 謝謝
宋生老師
2024 09/18 15:05
你好,不用客氣的了。
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