問(wèn)題已解決
2023年計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬和所得稅,今年年初進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整,把計(jì)提的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那上一年的所得稅申報(bào)應(yīng)該如何處理,今年在進(jìn)行所得稅申報(bào)時(shí)又應(yīng)該如何處理



同學(xué),你好
把計(jì)提的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整
那你匯算清繳表里面有填寫(xiě)嗎?
2024 07/09 09:40

84785024 

2024 07/09 10:13
是指在上一年的所得稅匯算清繳時(shí)把賬務(wù)調(diào)整的數(shù)據(jù)也考慮進(jìn)去么

小菲老師 

2024 07/09 10:13
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785024 

2024 07/09 10:18
我去查詢了上一年的匯算清申報(bào)表,在納稅調(diào)整那邊有數(shù)

小菲老師 

2024 07/09 10:19
同學(xué),你好
那就是調(diào)整了,是嗎?

84785024 

2024 07/09 10:27
不好意思,那個(gè)會(huì)計(jì)是說(shuō)報(bào)稅之后,又重新回到2023-12月對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整,但是已經(jīng)申報(bào)了所得稅,還沒(méi)有更正調(diào)整

小菲老師 

2024 07/09 10:31
同學(xué),你好
那你所得稅清算有調(diào)整嗎?
沒(méi)有的話,需要更正
