問題已解決
老師請問一下23年的預付賬款,沒有收到發(fā)票,我又暫估了費用,5月31號之前收不回來,這個應該怎么處理呢?



納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
2024 05/15 15:34

84784958 

2024 05/15 15:41
那后面如果收不到發(fā)票了,這個費用需要紅沖嗎?

文文老師 

2024 05/15 15:43
不用了,已經調增了

文文老師 

2024 05/15 15:43
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增

84784958 

2024 05/15 15:46
那如果后期又收到發(fā)票了,又怎么做呢?

文文老師 

2024 05/15 15:50
匯算后,收到票,次年匯算調減

84784958 

2024 05/15 15:51
那賬需要做調整那

文文老師 

2024 05/15 15:54
賬務不需要做調整的

84784958 

2024 05/15 15:55
好的謝謝老師

文文老師 

2024 05/15 15:56
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

84784958 

2024 05/15 16:03
老師再問一下,就是我預付賬款多暫估了幾萬,又怎么處理呢,相當于之前預付了5萬塊錢,看錯了暫估了7萬的費用?,F(xiàn)在只收到5萬的發(fā)票。

文文老師 

2024 05/15 16:07
多估了2萬,要沖減掉

84784958 

2024 05/15 16:08
跨年的可以沖嗎?企業(yè)所得稅要調增嗎?

文文老師 

2024 05/15 16:11
跨年的可以沖,企業(yè)所得稅要調增

84784958 

2024 05/15 16:13
那23年企業(yè)所得稅調增,24年我的費用又減了2萬,那不是多交稅啦

文文老師 

2024 05/15 16:16
不會造成多交,這是匯算后再來票,且沒有 足額來票

84784958 

2024 05/15 16:19
那這個2萬我怎么沖呢,分錄怎么做?
我之前做的是
借:管理費用
貸:應付賬款

文文老師 

2024 05/15 16:23
做相反的分錄就可以

84784958 

2024 05/15 16:27
借:應付賬款
貸:貸管理費用
還是說做紅沖

文文老師 

2024 05/15 16:31
做紅沖,即借管理費用紅字
