問題已解決
不會的老師能不能別接!請會的老師看下分錄對不對



同學,你好,你是處理不正確,稍等一下,我給你整理一下
2024 05/15 10:10

84785043 

2024 05/15 10:15
請指導下

桂龍老師 

2024 05/15 10:15
開票結(jié)算(往年的收入)
借 應收賬款 160,000.00
貸 以前年度損益調(diào)整 141,592.92
應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 18,407.08 假設稅率是13%
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整 141,592.92
貸 利潤分配-未分配利潤 141,592.92
收到貨款
借 銀行存款 160,000.00
貸 應收賬款 160,000.00
