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不會的老師能不能別接!請會的老師看下分錄對不對

84785043| 提問時間:2024 05/15 10:07
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,你是處理不正確,稍等一下,我給你整理一下
2024 05/15 10:10
84785043
2024 05/15 10:15
請指導下
桂龍老師
2024 05/15 10:15
開票結(jié)算(往年的收入) 借 應收賬款 160,000.00 貸 以前年度損益調(diào)整 141,592.92 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 18,407.08 假設稅率是13% 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 141,592.92 貸 利潤分配-未分配利潤 141,592.92 收到貨款 借 銀行存款 160,000.00 貸 應收賬款 160,000.00
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