問題已解決
老師,以前的會計應(yīng)交增值稅貸方有余額873.79,因為沒有賬本也查不到原因為啥,這個應(yīng)該怎么處理有什么方法呢



你好是小規(guī)模納稅人的嗎?
2024 04/19 16:26

84785039 

2024 04/19 16:30
是的老師

郭老師 

2024 04/19 16:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
貸利潤分配未分配利潤應(yīng)該是你不需要交增值稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)匯算清繳納稅調(diào)增就可以了。
