問題已解決
老師,您好 現(xiàn)在在填增值稅申報表,我有一部份無票收入的,請問怎么填?沒看到表上有填的地方。我們是合伙企業(yè) (本季已開票超30萬)



你好,和普票一個位置填寫,第一行里面
2024 04/11 11:58

84785008 

2024 04/11 14:01
加在第一的(2)普票里?

郭老師 

2024 04/11 14:02
你好,第一行里面填寫就可以了,第三行填不填寫都可以。
第二行這個是專票的。

84785008 

2024 04/11 14:05
我在做收入的時候是按的1%稅率,現(xiàn)在填在這里直接填收入總額,賬務(wù)的稅沒問題哈

郭老師 

2024 04/11 14:06
是的,對的,是這么做的。

84785008 

2024 04/11 14:36
老師,我填在第一欄,第二三欄都是開票的金額。算下來稅率咋不是1%

郭老師 

2024 04/11 14:38
你好,那你看下你是不是有開3%。

84785008 

2024 04/11 14:47
沒加無票收入的時候都是1% 加了開票收入后就不對了,按表上的填成66903.22 稅就變成了8000多

郭老師 

2024 04/11 14:49
好,無票收入,這里是按照你收到的金額除以1.01填寫。

84785008 

2024 04/11 14:51
那我做的賬上金額是全部收入,有問題嗎?

84785008 

2024 04/11 14:52
老師,能解說哈為什么要除以1.01嗎?

郭老師 

2024 04/11 14:56
借銀行存款、貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅

郭老師 

2024 04/11 14:56
你需要加稅分開,不是嗎?

郭老師 

2024 04/11 14:56
做收入的按照不含稅的不是嗎?為什么要加稅合計?

84785008 

2024 04/11 14:59
哦,理解了,謝謝老師

郭老師 

2024 04/11 15:01
不用客氣,工作愉快。

84785008 

2024 04/11 15:02
老師 才發(fā)現(xiàn)我這表上寫的是銷售不動產(chǎn),我們是做知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的,服務(wù)行業(yè) ,在那里報呢?是不是不在

郭老師 

2024 04/11 15:03
好在這個服務(wù)里面就行,服務(wù)不動產(chǎn)都在這里。

84785008 

2024 04/11 15:10
那如果我是正常銷售產(chǎn)品呢?也是在這里嗎?

郭老師 

2024 04/11 15:10
銷售產(chǎn)品的在第一列。

84785008 

2024 04/11 15:16
“無票收入,這里是按照你收到的金額除以1.01填寫” 老師,這里我填的主營業(yè)務(wù)收入金額,在做分錄的時候 主營業(yè)務(wù)收入就沒含稅了啊

郭老師 

2024 04/11 15:19
對的是的。按照不含稅的。
