問題已解決
當(dāng)月開了一張增值稅專用發(fā)票,費用票,但是當(dāng)月不需要抵扣認(rèn)證,這張票怎么入賬



你好!你就入管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款等
2024 04/08 19:42

84784985 

2024 04/08 19:45
我發(fā)現(xiàn)我的進(jìn)項稅額和銷項稅額有余額,這個怎么處理?是年底沒轉(zhuǎn)出嗎?

宋生老師 

2024 04/08 19:45
你好!這個不要求轉(zhuǎn)出了

84784985 

2024 04/08 19:53
就這么放著嗎?

84784985 

2024 04/08 19:53
這個管理費用抵扣的時候怎么做賬務(wù)處理?

宋生老師 

2024 04/08 19:55
你好!是的。管理費用不抵扣。進(jìn)項抵扣的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
