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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)采購(gòu)可燃報(bào)警器,當(dāng)?shù)椭狄缀钠啡霂?kù),然后未領(lǐng)用,我現(xiàn)在要將可燃報(bào)警器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。 低值易耗品出庫(kù),然后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)怎么做分錄。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆分錄怎么做,



你好,可以按照領(lǐng)用庫(kù)存出庫(kù),分錄
借:固定資產(chǎn)
貸:低值易耗品
2024 03/23 15:43

84784984 

2024 03/23 15:45
正??扇紙?bào)警器出庫(kù)要走到制造費(fèi)用的。
借:制造費(fèi)用
貸:庫(kù)存商品
可燃報(bào)警器出庫(kù)
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益。
貸:庫(kù)存商品
借固定資產(chǎn)
貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益 這么做對(duì)嗎

高輝老師 

2024 03/23 15:48
你好,是不是去年的低值易耗品已經(jīng)計(jì)入到了制造費(fèi)用,現(xiàn)在不計(jì)入費(fèi)用,重新做到固定資產(chǎn)

84784984 

2024 03/23 16:12
不是。是2014年1月的的,不是去年的

高輝老師 

2024 03/23 16:14
采購(gòu)的時(shí)候計(jì)入了庫(kù)存商品,就不用做待處理財(cái)產(chǎn)損益過(guò)渡,直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就可以的。
借:固定資產(chǎn)
貸:庫(kù)存商品

84784984 

2024 03/23 16:18
問(wèn)題是,我做一筆出庫(kù)單,出庫(kù)單我要做一筆分錄,建立固定資產(chǎn)卡片我要做一份分錄。庫(kù)管出庫(kù),借:? 貸庫(kù)存商品(或是低值易耗品) 建立固定資產(chǎn)卡片 生成憑證,借固定資產(chǎn) 貸:?

高輝老師 

2024 03/23 16:21
要不用應(yīng)付賬戶過(guò)渡一下
固定資產(chǎn)卡片生成
借:固定資產(chǎn)
貸;:應(yīng)付賬款
出庫(kù)
借:應(yīng)收賬款
貸:庫(kù)存商品
總賬調(diào)整下,或者上面的科目能在生成的時(shí)候改下
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款

84784984 

2024 03/23 16:25
謝謝老師,我這個(gè)低值易耗品,不是庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

84784984 

2024 03/23 16:28
我們是購(gòu)買方 老師

高輝老師 

2024 03/23 16:28
好的,科目按照之前記賬的對(duì)應(yīng)做就可以

84784984 

2024 03/23 16:37
謝謝老師,站在購(gòu)買方,我把這個(gè)低值易耗品買回來(lái)入庫(kù),未出庫(kù)。然后我發(fā)現(xiàn)可以是固定資產(chǎn),就做出庫(kù)然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。也按照之前記賬做是嗎?之前記賬是什么意思

高輝老師 

2024 03/23 16:40
之前的分錄,當(dāng)時(shí)計(jì)的是庫(kù)存商品,還做庫(kù)存商品出庫(kù),做的是低值易耗品,就寫科目低值易耗品

84784984 

2024 03/23 16:42
謝謝老師 但是這個(gè)分錄怎么寫呀?謝謝您 多有打擾

高輝老師 

2024 03/23 16:44
你好,低值易耗品的分錄
固定資產(chǎn)卡片生成
借:固定資產(chǎn)
貸;:應(yīng)付賬款
出庫(kù)
借:應(yīng)收賬款
貸:低值易耗品
總賬調(diào)整下,或者上面的科目能在生成的時(shí)候改下
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款
