問題已解決
老師,借:現金 1335 貸:其他應付款1335 借:其他應付款1335 貸:現金1335 開的是公司的發(fā)票,現在在一月做調賬處理,借:管理費用社保費1335 貸 管理費用工資 1335 怎樣?可以嗎??



最后一個分錄不用做。
2024 02/02 16:24

84784981 

2024 02/02 16:25
不用做???做了申報個稅好的吧???

郭老師 

2024 02/02 16:25
是的,對的,是這么做的。

84784981 

2024 02/02 16:25
在1月份做調賬處理

郭老師 

2024 02/02 16:33
可以的,可以這么做的。

84784981 

2024 02/02 16:36
調整科目,借管理費用社保費1335
貸管理費用工資1335
工資所屬期是2024年1月

84784981 

2024 02/02 16:36
這樣對嗎???

郭老師 

2024 02/02 16:38
同學,完整的寫一下可以嗎?這個都亂套了,不是不讓你做嗎?借銀行存款貸其他應付款
支付做相反的分錄。

84784981 

2024 02/02 16:43
這樣就不用做,不用申報個稅啊。。。

郭老師 

2024 02/02 16:45
可以
可以不用的,你們就一個月不上。

84784981 

2024 02/02 16:51
最好是報一下個稅???

84784981 

2024 02/02 16:52
總覺得開公司名稱的社保費,應該是入費用的

郭老師 

2024 02/02 16:54
就一個月,你不用給他申報都可以

84784981 

2024 02/02 16:57
這樣的分錄,是平了,但是怎么解釋???

郭老師 

2024 02/02 16:58
因為個人承擔了,你們是代扣代繳。

郭老師 

2024 02/02 16:58
雖然你們有發(fā)票,但是你沒有承擔,又不是企業(yè)承擔。

84784981 

2024 02/02 17:06
最好,申報個稅,做工資表。借管理費用工資1335
貸管理費用社保費1335
借:管理費用社保費1335
貸:其他應付款 -個人
那其他應付款不平就永遠掛著?

84784981 

2024 02/02 17:06
企業(yè)欠個人1335

郭老師 

2024 02/02 17:08
借其他應付款,借管理費用工資負數,這個不就作平了

84784981 

2024 02/02 17:20
借其他應付款 貸管理費用工資
調整科目的依據是什么???我看不懂為啥這樣調

郭老師 

2024 02/02 17:21
其他應付款不是有余額嘛,其他應付款充你的計提的工資。

84784981 

2024 02/02 17:27
這樣分錄太隨意,覺得不對。計提工資是借管理費用工資1300
貸管理費用社保費-1300
這樣沖余額覺得不對,有什么說服力?依據?

郭老師 

2024 02/02 17:30
你好,工資和社保對沖是什么意思?
