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問題已解決

老師,去年第四季度開的增值稅專票,然后紅沖了,增值稅及附加申報表可以零申報嗎?

84785011| 提問時間:2024 01/11 15:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你是幾月份沖的?
2024 01/11 15:14
84785011
2024 01/11 15:17
老師,12月份紅沖的
宋生老師
2024 01/11 15:18
你好,那就可以不用申報。按0申報就好了。
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