當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)交個(gè)稅有余額,我想調(diào)整正確,怎么調(diào)賬呢



你好!這個(gè)要看你具體是什么原因?qū)е洛e(cuò)了
2023 12/04 11:32

84784965 

2023 12/04 11:33
就是之前賬比較亂,產(chǎn)生1.44元差異

宋生老師 

2023 12/04 11:33
你好!如果確定不了,就直接入營(yíng)業(yè)外收支

84784965 

2023 12/04 11:39
老師, 可以計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎

宋生老師 

2023 12/04 11:40
你好!可以的。可以先專業(yè)

宋生老師 

2023 12/04 11:40
你好!可以的。可以先這樣

84784965 

2023 12/04 11:55
老師,應(yīng)付職工薪酬105609.01元,應(yīng)付職工薪酬-社保醫(yī)保105809.01元你,其他應(yīng)收款-員工社保費(fèi)2049.67元,我想調(diào)整正確,怎么做分錄呢,謝謝老師

宋生老師 

2023 12/04 11:57
你好!不確定你哪里錯(cuò)了。就沒辦法調(diào)整
