當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,招待客戶取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?



您好,這個(gè)是不可以的了
2023 11/08 21:53

84784964 

2023 11/08 21:55
老師,有政策依據(jù)嗎

小鎖老師 

2023 11/08 21:55
不可以
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的合理需要而支付的應(yīng)酬費(fèi)用。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所發(fā)生的實(shí)實(shí)在在、必需的費(fèi)用支出,是企業(yè)進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必需的一項(xiàng)成本費(fèi)用。它屬于個(gè)人消費(fèi),所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣
