問題已解決
老師,9月我們收了一筆出口退稅款,在申報表上這個相當(dāng)于抵減了之前賬面的留抵稅額嗎?



你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
2023 10/16 14:16

84784989 

2023 10/16 14:17
是的,因為我在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)這筆款從留抵稅額里面扣除了,以前我都不知道

郭老師 

2023 10/16 14:20
對的,是的,那就是這么做。

郭老師 

2023 10/16 14:20
你只有有留底才能給你退稅。
