當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,內(nèi)賬發(fā)工資不計(jì)提,怎么做賬務(wù)處理



借管理工資 貸銀行存款
2023 10/13 16:10

84784969 

2023 10/13 16:13
那還有社保個(gè)人部分呢,是不體現(xiàn)出來么

東老師 

2023 10/13 16:14
這個(gè)社保內(nèi)賬也都分開計(jì)提了

84784969 

2023 10/13 16:15
社保內(nèi)賬沒計(jì)提

東老師 

2023 10/13 16:18
借管理費(fèi)用工資 其他應(yīng)收款社保 貸銀行存款

84784969 

2023 10/13 16:21
嗯,沒計(jì)提,其他應(yīng)收款是不是就有余額了

東老師 

2023 10/13 16:21
對,是的,所以需要計(jì)提
