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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我們8月付了一筆辦公得500, 8月對(duì)方?jīng)]開票我做了 借:辦公費(fèi)500,貸:銀行存款 9月份對(duì)方給我們開了500的票,請(qǐng)問這張票我該怎么做賬?



把這張發(fā)票貼到8月份,憑證后面就行。
2023 10/08 09:32

84785029 

2023 10/08 09:33
哦,票的時(shí)間和做賬的時(shí)間
不一樣沒關(guān)系的是吧

84785029 

2023 10/08 09:36
那這樣的話,是不是如果我付給供應(yīng)商的錢,提前付了,對(duì)方?jīng)]開票,如果我不做暫估入庫存的話,直接做庫存商品,對(duì)方后面開票了,我也要把票放在我前期做賬的后面?

玲老師 

2023 10/08 09:38
因?yàn)樵蹣I(yè)務(wù)本來就是8月發(fā)生的,可以的。

玲老師 

2023 10/08 09:39
原理都是這樣的,可以或者你就是把暫估的紅沖再按發(fā)票入賬,兩種方法都行。一種方法簡(jiǎn)便,所以工作中這樣的處理的多。

84785029 

2023 10/08 09:54
老師我還想問,就是一般票與入庫時(shí)間不一樣,不做暫估,直接做入庫,應(yīng)付的話,有沒有問題,票下個(gè)月拿回來直接放上個(gè)月賬的后面?

玲老師 

2023 10/08 10:01
你好,比如8月份采購的,9月份回來,發(fā)票8月份正常入庫,9月份收到發(fā)票把發(fā)票貼到8月份的憑證后面,這樣也行,這樣就屬于簡(jiǎn)單操作要正規(guī)處理,前面也恢復(fù)過了,你看一下。

84785029 

2023 10/08 10:15
但是我是之前聽說,要做暫估,但是前幾個(gè)月我都做的暫估,做了幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)做暫估的話很有時(shí)打款金額 和開票金額 不一致,很不容易看出差異來。但是做不做暫估的話,庫存又沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,請(qǐng)問這個(gè)一般會(huì)計(jì)是怎么處理的?

玲老師 

2023 10/08 10:18
那你就把暫估的紅沖就可以了,然后后面按照發(fā)票真實(shí)的金額入賬就行了。

玲老師 

2023 10/08 10:18
我給你說的是暫估和實(shí)際取得發(fā)票沒有差異的。就把發(fā)票直接貼到原來憑證后面。

84785029 

2023 10/08 10:22
懂了,謝謝

玲老師 

2023 10/08 10:24
客氣的,祝您工作愉快。
