問題已解決
老師我和其他公司掛往來款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會有余額嗎



同學(xué)你好
你和其他公司往來款和工資有什么關(guān)系
2023 08/07 10:47

84785011 

2023 08/07 10:48
這是我們和我們總公司掛往來的。

樸老師 

2023 08/07 10:55
同學(xué)你好
應(yīng)付職工薪酬沒有余額才對

84785011 

2023 08/07 11:41
老師那我這樣的科目,對嗎

樸老師 

2023 08/07 11:43
同學(xué)你好
應(yīng)付職工薪酬沒有余額
