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問題已解決

老師你好,小規(guī)模納稅人公司,公司目前無人員繳納個(gè)稅,沒有達(dá)到起征點(diǎn)。做賬的時(shí)候我是分開記賬的,計(jì)提社保借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,繳納當(dāng)月社保,借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?

84785025| 提問時(shí)間:04/08 09:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
發(fā)放工資的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬, ? ? ?其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
04/08 09:29
84785025
04/08 09:35
其他應(yīng)收款體現(xiàn)在社保里面了,已經(jīng)扣除了啊!
家權(quán)老師
04/08 09:43
發(fā)工資時(shí)不扣社保?那么你交社保時(shí)的?其他應(yīng)收款怎么平?
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