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你好#提問#2023年剛接手一個單位,發(fā)現(xiàn)2022年4月多做了一筆憑證 借:預收賬款 22600 貸: 主營業(yè)務收入 21320.75 應交稅金-增值稅銷項稅1279.25,有一筆憑證用錯了會計科目,借:預收賬款 580 貸 : 應交稅金-增值稅銷項稅 547.17 應交稅金-增值稅銷項稅32.83 請問這個今年賬務調(diào)整?



你好;? 你什么準則的; 好判斷科目? ;? ?多做了收入科目 和稅費; 你就得調(diào)整? 損益科目的; 要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??
2023 03/07 09:53

84784996 

2023 03/07 09:58
執(zhí)行會計準則,收入都好調(diào),就是增值稅這個不知道怎么做憑證,讓賬務平了

84784996 

2023 03/07 10:01
因為我們家增值稅是每個月是結(jié)轉(zhuǎn)的,所以就有點暈乎,不知道怎么調(diào)整

meizi老師 

2023 03/07 10:02
你好; 增值稅的話;? 月末紅沖了。在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 只是體現(xiàn)負數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)即可; 這個不難的?

84784996 

2023 03/07 10:09
可是這樣我的增值稅未交增值稅跟本期數(shù)就是對不上的啊

meizi老師 

2023 03/07 10:13
你好; 對不上; 先去檢查? 2月的期末 和你 賬上數(shù)據(jù)是不是一致的; 如果? ? 是一致的; 說明你3月的數(shù)據(jù) 有問題的??

84784996 

2023 03/07 10:21
不一致,就是覺得很奇怪,找不到她的數(shù)據(jù)調(diào)到哪里去了,因為截止現(xiàn)在數(shù)據(jù)是一致的

meizi老師 

2023 03/07 10:26
你好; 你最好是把應交稅費明細賬打印出來;? 一筆筆和你 申報表核對; 不排除對方做賬 亂做的 原因? ?

84784996 

2023 03/07 10:34
好的,我在看看,到底出了什么問題

meizi老師 

2023 03/07 10:38
?可以的;你i要 核對下明細才行的??
