国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

郭老師,我上月暫估原材料入庫12271.86元,結(jié)轉(zhuǎn)成本988012.39元。本月收到原材料發(fā)票93474.78元,實(shí)際成本為93474.78元,我現(xiàn)在該怎么操作,先沖暫估,按照實(shí)際發(fā)票入原材料的賬,那么成本怎么操作

84785045| 提問時間:2023 02/03 10:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 按實(shí)際發(fā)票的入
2023 02/03 10:45
84785045
2023 02/03 10:46
老師,能幫我把每部寫一下嗎
樸老師
2023 02/03 10:53
借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 然后收到發(fā)票的時候 借原材料 貸應(yīng)付賬款 紅沖的時候 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
84785045
2023 02/03 10:54
這樣可對
樸老師
2023 02/03 11:04
同學(xué)你好 也可以 但是最好是先做藍(lán)字發(fā)票的再做沖暫估的
84785045
2023 02/03 11:07
是先做第二步,再做第一步。那我第三跟第四這樣做的對嗎
樸老師
2023 02/03 11:17
對的 這樣就可以了哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取