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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?



勤奮的小精靈,晚上好親!
08/22 02:48

明琪老師 

08/22 02:49
是的親,先沖上月的暫估,然后按發(fā)票數(shù)據(jù)入賬

84785001 

08/22 11:06
嗯,老師,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本次月還要紅沖后再算一遍嗎?

明琪老師 

08/22 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用了

84785001 

08/22 15:39
為什么次月不用再紅沖上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本然后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢?

明琪老師 

08/22 15:48
損益類成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么紅沖呀,沒有沖回一說,只能說是差錯(cuò)調(diào)整

明琪老師 

08/22 15:51
暫估入庫的庫存商品是,貨到票未到情況。賣了出庫了,就結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本了。次月發(fā)票到了,只是調(diào)整的庫存金額,如果暫估的數(shù)據(jù)購(gòu)準(zhǔn)確,一般也沒有差額,與結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)成本無關(guān)
