問題已解決
5.D飯店本年編制財務預算,預計第一季度各月的銷售及收入均為80萬元,其 中現(xiàn)銷收入占50%,賒銷次月收現(xiàn)占40%,賒銷第3個月收現(xiàn)占10%;企業(yè)無其他 現(xiàn)金收入。預計第一季度各月的營業(yè)成本均為50萬元,其中40%為付現(xiàn)支出,60% 為賒購支出(次月付款);此外,企業(yè)每月還將發(fā)生10萬元的管理費用(其中,折舊 費用為2萬元)。 要求:通過對這一案例進行分析,完成該企業(yè)第一季度現(xiàn)金收支預算表的編制


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2022 11/04 01:16
泡泡醬老師 

2022 11/04 01:20
第一個月:
收入流入:80*0.5=40
成本流出:50*0.4=20
費用流出:8
合計:12
第二個月:
收入流入:80*0.4+80*0.5=72
成本流出:50*0.4+50*0.6=50
費用流出:8
合計:14
第三個月:
收入流入:80*0.1+80*0.4+80*0.5=80
成本流出:50*0.4+50*0.6=50
費用流出:8
合計:22
