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月末銷項是負數(shù),怎么結轉(zhuǎn)?當月只開具了一張紅字發(fā)票



你好,月末銷項是負數(shù),結轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 09/26 16:48

84785034 

2022 09/26 16:50
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 09/26 16:50
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

84785034 

2022 09/26 16:51
還要結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅嗎

鄒老師 

2022 09/26 16:51
你好,因為這個是留抵稅額,就不需要再做結轉(zhuǎn)處理的

84785034 

2022 09/26 17:00
好的,知道了

鄒老師 

2022 09/26 17:02
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
