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月末銷項是負數(shù),怎么結轉(zhuǎn)?當月只開具了一張紅字發(fā)票

84785034| 提問時間:2022 09/26 16:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,月末銷項是負數(shù),結轉(zhuǎn)分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 09/26 16:48
84785034
2022 09/26 16:50
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 09/26 16:50
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785034
2022 09/26 16:51
還要結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅嗎
鄒老師
2022 09/26 16:51
你好,因為這個是留抵稅額,就不需要再做結轉(zhuǎn)處理的
84785034
2022 09/26 17:00
好的,知道了
鄒老師
2022 09/26 17:02
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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