問題已解決
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對應(yīng)的銷項稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導致月末銷項稅額余額為負數(shù),本月無進項發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該如何做?



借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,
2022 08/08 14:39

84784953 

2022 08/08 14:43
為什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?銷項稅額余額為負數(shù),不是我們多交了稅嗎?

郭老師 

2022 08/08 14:44
銷項進項月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果需要交稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

84784953 

2022 08/08 14:45
是用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目比較好呢?

郭老師 

2022 08/08 14:47
出未交增值稅里面就可以的。

郭老師 

2022 08/08 14:47
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。

84784953 

2022 08/08 14:48
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 08/08 14:48
不用客氣,工作愉快。
