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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 問(wèn)一下就是員工6月份個(gè)稅工資報(bào)了5915元, 7月份對(duì)公銀行發(fā)工資是5909.15元 我那時(shí)候計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)用-工資5915 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5915 那么7月份根據(jù)實(shí)際的銀行回單發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5909.15 貸:銀行存款 5909.15 那么少了了5.85元的差額怎么記到分錄里面去 ,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬才會(huì)平



您好
把多計(jì)提的5.85元的差額做紅字沖銷(xiāo)就好了
借:管理費(fèi)用-工資 -5.85 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -5.85
2022 08/12 15:04
