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老師您好,請問我們公司在去年的時候因為異地經(jīng)營,預(yù)交增值稅金額是15000元,當時抵扣以后,還剩下39 00元增值稅沒有抵扣完畢,所以我就填寫在了稅額抵減這一欄,現(xiàn)在我申報6月份增值稅時,進項稅額不夠了,我可以用這個3900元抵扣嗎

84785001| 提問時間:2022 07/09 15:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以用這個3900元抵扣。
2022 07/09 15:22
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